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泰州市政府辦公室關于印發(fā)進一步加強市屬企業(yè)內部審計工作意見的通知
國資政策文件 2020-07-16 下載收藏 語音播報
市各相關部門(單位),各市屬企業(yè):

《關于進一步加強市屬企業(yè)內部審計工作的意見》已經市政府第44次常務會議討論通過,現(xiàn)印發(fā)給你們,請認真貫徹落實,各市(區(qū))可參照執(zhí)行。

泰州市人民政府辦公室

2020年7月16日

關于進一步加強市屬企業(yè)內部審計工作的意見

為進一步加強對市屬企業(yè)(以下簡稱“企業(yè)”)的內部監(jiān)督和風險控制,充分發(fā)揮內部審計作用,根據《中華人民共和國審計法》《中華人民共和國企業(yè)國有資產法》《江蘇省內部審計工作規(guī)定》等法律法規(guī),結合工作實際,提出如下意見。

一、高度重視企業(yè)內部審計工作

1。把內部審計工作擺上重要位置。各企業(yè)要從發(fā)展壯大國有經濟、實現(xiàn)國有企業(yè)健康發(fā)展的戰(zhàn)略高度,充分認識企業(yè)內部審計工作的重要性。采取有效措施保障內部 …… ??


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